Hệ thống pháp luật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/NQ-HĐND

Nam Định, ngày 02 tháng 12 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 05 NĂM TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2021-2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm;

Xét Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định Kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025

1. Mục tiêu tổng quát

Tập trung thực hiện khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh; chú trọng phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa - xã hội. Huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính của Nhà nước và xã hội phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đổi mới khu vực doanh nghiệp nhà nước, khu vực sự nghiệp công, quản lý tài sản công, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường cải cách hành chính, hiện đại hóa gắn liền với việc sắp xếp tổ chức lại bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

2. Mục tiêu cụ thể

- Về thu NSNN: Phấn đấu đến năm 2025 thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 10.000 tỷ đồng, tốc độ tăng thu bình quân trên 20%/năm, trong đó tỷ trọng thu nội địa chiếm trên 90% tổng thu ngân sách nhà nước.

- Về chi NSNN: Cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước, giai đoạn 2021-2025 để đảm bảo tính hợp lý giữa chi đầu tư và chi thường xuyên; phấn đấu tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển trong tổng chi ngân sách nhà nước đến năm 2025 chiếm 35% - 45%.

(Chi tiết theo phụ lục 01, 02 đính kèm)

3. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

a) Xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy đầu tư; khuyến khích từ các thành phần kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính, trọng tâm là lĩnh vực thuế, hải quan, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

b) Tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước hàng năm; hạn chế tối đa việc đề xuất, ban hành các chính sách mới làm giảm thu ngân sách; quyết tâm thu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cơ quan Thuế, Hải quan tập trung thực hiện rà soát, nắm chắc địa bàn, dữ liệu cơ sở sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế và nguồn thu được giao quản lý; chủ động đề ra các giải pháp và triển khai quyết liệt, liên tục; Tăng cường quản lý thu, quyết liệt chống thất thu, chống chuyển giá, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế; xử lý thu hồi nợ thuế, giảm nợ đọng thuế theo chỉ tiêu trung ương giao. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế; kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế giá trị gia tăng.

c) Quản lý, điều hành chi ngân sách nhà nước theo hướng chủ động, chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; chỉ đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo; tăng cường quản lý đầu tư công gắn với kiểm soát nợ công và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, cân đối vốn tập trung, có trọng điểm, trong đó ưu tiên thanh toán nợ xây dựng cơ bản. Đối với chi thường xuyên, chủ động sắp xếp lại thứ tự ưu tiên. Đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi ngân sách, tránh lãng phí.

d) Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các cơ chế, chính sách liên quan đến việc đổi mới cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt là đẩy nhanh lộ trình thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ sự nghiệp công tiến tới tính đủ chi phí, góp phần nâng cao tính tự chủ của các đơn vị; tạo điều kiện để cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước, dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương, đồng thời đẩy mạnh việc tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy.

e) Đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, đổi mới sáng tạo. Đẩy mạnh cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn; nâng cao hiệu quả hoạt động, sử dụng vốn của các doanh nghiệp nhà nước.

f) Kiểm soát chặt chẽ tổng mức vay và trả nợ của ngân sách tỉnh, bố trí nguồn đảm bảo trả nợ đầy đủ, đúng hạn. Không phát sinh các khoản vay mới khi tỷ lệ mức dư nợ vượt quá hạn mức dư nợ vay tối đa theo quy định.

g) Tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành tài chính; thực hiện phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm. Đổi mới công tác thanh tra theo hướng tăng cường thanh tra theo chuyên đề, giảm thanh tra vụ việc, chú trọng thực hiện tốt công tác phát hiện, chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm túc các vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi cơ chế, chính sách, những sơ hở bất cập trong công tác quản lý để hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Hoạt động thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, vi phạm, tham nhũng.

h) Thực hiện hiện đại hóa công tác quản lý tài chính thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài chính của tỉnh, thúc đẩy và tăng cường tính minh bạch các thông tin tài chính ngân sách theo quy định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định Khóa XIX, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 02 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 02 tháng 12 năm 2021./.

 

 

CHỦ TỊCH




Lê Quốc Chỉnh

 

PHỤ LỤC 01

DỰ BÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định)

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mục tiêu giai đoạn 2016-2020

Thực hiện giai đoạn 2016-2020

Kế hoạch giai đoạn 2021-2025

Tổng giai đoạn 2016-2020

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Tổng sản phẩm trong nước (GRDP) theo giá hiện hành

Triệu đồng

 

315.511.072

50.783.726

55.250.463

62.310.058

70.208.151

76.958.674

 

2

Tốc độ tăng trưởng GRDP

%

Tăng bình quân 7,5-8,0%/năm

7,503

6,97

6,27

8,55

8,96

6,97

Tăng bình quân 8,5-9,5%/năm(1)

3

Cơ cấu kinh tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Nông, lâm, ngư nghiệp

%

18,0

17,9

23,0

20,6

20,0

19,0

17,9

11,0

-

Công nghiệp, xây dựng

%

82,0

82,1

77,0

79,4

80,0

81,0

82,1

89,0

-

Dịch vụ

4

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) (so với cùng kỳ năm trước)

%

-

-

3,01

0,30

4,24

4,30

3,37

 

5

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn

Triệu đồng

Tăng bình quân 15-16%/năm

175.892.000

32.630.000

34.988.000

30.750.000

35 794.000

41.730.000

Tăng bình quân 16,5-17,5%/năm

 

Tỷ lệ so với GRDP

%

-

55,7

47,0

48,5

49,7

50,0

51,0

 

6

Kim ngạch xuất khẩu

Triệu

USD

Đến năm 2020 đạt 1,8-2,0 tỷ USD

8.281,6

1.100,1

1.369,9

1.606,6

2.005,0

2.200,0

Đến năm 2025 đạt trên 4 tỷ USD

 

Tốc độ tăng

%

-

17,7

13,0

24,5

17,3

24,8

9,7

Tăng bình quân 15%/năm

7

Kim ngạch nhập khẩu

Triệu USD

-

4.988,6

746,6

894,9

1.080,8

1.082,0

1.184,3

 

 

Tốc độ tăng

%

-

12,9

14,3

19,9

20,8

0,1

9,5

 

8

Dân số

1.000 người

-

1.780,3

1.780,8

1.788,2

1.785,2

1.780,8

1.780,3

 

9

Thu nhập bình quân đầu người/năm

Triệu đồng

-

45,4

30,1

31,7

33,8

36,8

45,4

Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 90-100 triệu đồng

10

Giải quyết việc làm mới

1.000 lao động

Tạo việc làm cho khoảng 31-32 ngàn lượt người/năm

175,57

36,82

35,75

35,85

34,30

32,85

Tạo việc làm cho khoảng 30-31 ngàn lượt người/năm

11

Tỷ lệ lao động qua đào tạo

%

Đến năm 2020 đạt 70-75%

72,0

62,0

65,1

67,5

70,0

72,0

Đến năm 2025 đạt 80%

12

Tỷ lệ hộ nghèo

%

-

0,70

3,91

2,91

2,15

1,53

0,70

Đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo không thuộc chính sách Bảo trợ xã hội giảm xuống còn dưới 0,15% (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021-2025)

13

Tỷ lệ giảm hộ nghèo

%/năm

Giảm 1,0- 1,5%/năm

1,0

1,79

1,00

0,76

0,62

0,70

 

14

Số xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn nông thôn mới (lũy kế)

xã, thị trấn

 

209

169

200

209

-

-

Đến năm 2025 có 50% xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn NTM nâng cao; 25% số xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

15

Tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn nông thôn mới (lũy kế)

%

 

100,0

80,9

95,7

100,0

-

-

 

16

Số huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (lũy kế)

Huyện

 

10

-

4

6

10

-

Đến năm 2025 có 50% số huyện, thành phố đạt chuẩn NTM nâng cao; huyện Hải Hậu được công nhận huyện NTM kiểu mẫu

17

Tỷ lệ huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (lũy kế)

%

 

100,0

-

40,0

60,0

100,0

-

 

Ghi chú: (1) theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025

 

PHỤ LỤC 02

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 05 NĂM 2021-2025
(Kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nội dung

Kế hoạch giai đoạn 2016-2020

Thực hiện giai đoạn 2016-2020

Kế hoạch giai đoạn 2021-2025

Tổng giai đoạn

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

A

B

1

2=3 ... 7

3

4

5

6

7

8

A

TNG SẢN PHM TRONG NƯỚC (GRDP) THEO GIÁ HIỆN HÀNH

 

315.511.072

50.783.726

55.250.463

62.310.058

70.208.151

76.958.674

535.600.000

B

TNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

22.000.000

25.073.634

3.603.162

4.485.360

5.280.206

5.619.649

6.085.257

51.714.478

 

Tốc độ tăng thu NSNN trên địa bàn (% )

118%

114%

119%

124%

118%

106%

108%

127%

 

Tlệ thu NSNN so với GRDP (%)

 

8%

7%

8%

8%

8%

8%

10%

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Thu nội địa

20.345.000

22.892.459

3.281.903

4.037.978

4.837.786

5.050.651

5.684.141

48.214.478

 

Tốc độ tăng thu (%)

119%

113%

120%

123%

120%

104%

113%

211%

 

Ttrọng trong tng thu NSNN trên địa bàn (%)

92%

91%

91%

90%

92%

90%

93%

93%

 

Trong đó: Thu tiền sử dụng đất

6.355.000

8.581.338

933.598

1.241.793

2.014.328

2.007.027

2.384.592

28.996.478

 

Thu xsố kiến thiết

149.000

159.773

25.055

30.039

36.069

35.000

33.610

186.000

II

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu (nếu có)

1.655.000

1.772.234

296.204

371.269

373.517

415.274

315.970

3.500.000

 

Tốc độ tăng thu (%)

115%

106%

116%

125%

101%

111%

76%

127%

 

Tỷ trọng trong tng thu NSNN trên địa bàn (%)

8%

7%

8%

8%

7%

7%

5%

7%

III

Thu viện trợ (nếu có)

 

7.705

4.760

1.271

1.674

 

 

 

 

Tốc độ tăng thu (%)

 

79%

78%

27%

132%

 

 

 

 

Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)

 

0%

0,132%

0,028%

0,032%

 

 

 

C

TNG THU NSĐP

55.375.646

73.054.959

11.215.982

13.190.591

15.029.663

16.042.186

17.576.537

92.376.595

 

Tốc độ tăng thu NSĐP (%)

110%

110%

103%

118%

114%

107%

110%

126%

 

Tỷ lệ thu NSĐP so vời GRDP (%)

0%

23%

22%

24%

24%

23%

23%

17%

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

18.809.906

21.726.458

3.260.788

3.809.338

4.586.885

4.800.293

5.269.154

44.967.109

 

Tốc độ tăng (%)

117%

115%

121%

117%

120%

105%

110%

207%

 

Tỷ trọng trong tổng thu NSĐP (%)

34%

30%

29%

29%

31%

30%

30%

49%

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

36.565.740

40.235.000

6.532.737

8.108.092

8.314.712

8.167.413

9.112.046

47.409.486

 

Tốc độ tăng (%)

107%

107%

98%

124%

103%

98%

112%

118%

 

Tỷ trọng trong tng thu NSĐP (%)

66%

55%

58%

61%

55%

51%

52%

51%

 

Thu bổ sung cân đối ngân sách

29.615.710

29.615.710

4.143.346

6.053.179

6.128.681

6.484.472

6.806.032

38.864.755

-

Thu bổ sung có mục tiêu

6.950.030

10.619.290

2.389.391

2.054.913

2.186.031

1.682.941

2.306.014

8.544.731

D

TNG CHI NSĐP

54.896.426

70.748.413

10.878.809

12.585.341

14.313.046

15.502.229

17.468.988

92.911.205

 

Tốc đ tăng chi NSĐP (%)

110%

110%

101%

116%

114%

108%

113%

131%

 

Tỷ l chi NSĐP so với GRDP (%)

0%

22%

21%

23%

23%

22%

23%

17%

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Chi đầu tư phát triển

14.170.187

19.057.231

2.796.670

3.276.259

4.227.898

4.357.844

4.398.560

38.899.603

 

Tốc độ tăng (%)

125%

113%

116%

117%

129%

103%

101%

204%

 

Ttrọng trong tổng chi NSĐP (%)

26%

27%

26%

26%

30%

28%

25%

42%

II

Chi thường xuyên

37.690.674

37.250.012

6.635.633

7.263.085

7.261.634

7.969.201

8.120.459

49.786.109

 

Tốc độ tăng (%)

107%

104%

100%

109%

100%

110%

102%

134%

 

Ttrọng trong tng chi NSĐP (%)

69%

53%

61%

58%

51%

51%

46%

54%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

4.200

954

 

 

86

303

565

14.188

 

Tốc độ tăng (%)

27%

539%

 

 

 

352%

186%

1487%

 

Ttrọng trong tổng chi NSĐP (%)

0,008%

0,001%

 

 

0,001%

0,002%

0,003%

0,02%

E

BỘI CHI/BI THU NSĐP

479.220

543.552

 

237.460

168.242

96.618

41.232

572.610

G

TNG MỨC VAY, TRẢ NỢ CỦA NSĐP

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Hạn mức dư nợ vay tối đa của NSĐP

3.762.000

3.840.558

652.158

655.600

736.700

824.100

972.000

8.808.700

II

Mức dư nđầu kỳ (năm)

2.935.947

2.796.825

953.427

740.470

512.010

343.768

247.150

1.603.677

 

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ (năm) so với mức dư nợ vay tối đa ca NSĐP (%)

94%

62%

 

113%

70%

42%

25%

18%

 

Tlệ mức dư nợ đầu kỳ (năm) so với GRDP (%)

 

0,89%

1,88%

1,34%

0,82%

0,49%

0,3210

0,30%

III

Trả nợ gốc vay trong kỳ (năm)

803.377

801.797

212.957

237.460

182.460

107.000

61.920

119.100

-

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

106.060

45.288

 

 

14.218

10.382

20.688

100.100

-

Từ nguồn bội thu NSĐP; tăng thu, tiết kiệm chi; kết dư ngân sách cấp tỉnh

484.360

543.552

212.957

237.460

168.242

96.618

41.232

19.000

IV

Tổng mức vay trong kỳ (năm)

111.200

45.288

 

 

14.218

10.382

20.688

653.710

-

Vay để bù đắp bội chi

 

 

 

 

 

 

 

553.610

-

Vay để trả nợ gốc

111.200

45.288

 

 

14.218

10.382

20.688

100.100

V

Mức dư nợ cuối kỳ (năm)

2.243.770

2.040.316

740.470

503.010

343.768

247.150

205.918

2.138.287

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị quyết 55/NQ-HĐND năm 2021 về Kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025

  • Số hiệu: 55/NQ-HĐND
  • Loại văn bản: Nghị quyết
  • Ngày ban hành: 02/12/2021
  • Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định
  • Người ký: Lê Quốc Chỉnh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: Kiểm tra
  • Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Tải văn bản